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補繳去年的增值稅款,分錄該如何做?
發(fā)布日期:2023-09-19 10:54:30 點擊數(shù):24
借:以前年度損益調(diào)整20000
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)20000
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅20000
貸:銀行存款20000
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅20000*33%=6600
貸:以前年度損益調(diào)整6600
借:利潤分配-未分配利潤13400
貸:以前年度損益調(diào)整13400
滯納金直接借:利潤分配-未分配利潤
貸:銀行存款
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)20000
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅20000
貸:銀行存款20000
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅20000*33%=6600
貸:以前年度損益調(diào)整6600
借:利潤分配-未分配利潤13400
貸:以前年度損益調(diào)整13400
滯納金直接借:利潤分配-未分配利潤
貸:銀行存款
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