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公司無(wú)盈利如何進(jìn)行零申報(bào)
發(fā)布日期:2023-07-31 10:03:11 點(diǎn)擊數(shù):36
零申報(bào)可以免除稅收,但是不意味著零申報(bào)就是免稅,所謂的零申報(bào)就是在企業(yè)正常的記賬報(bào)稅期間,沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,同時(shí)也沒有應(yīng)納稅的情況,如果一個(gè)企業(yè)連續(xù)三個(gè)月零申報(bào),會(huì)被工商局列入重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。
企業(yè)報(bào)稅是需要去稅務(wù)局大廳進(jìn)行申報(bào),或者去網(wǎng)上進(jìn)申報(bào)的,還需要提交一定的資料。了解清楚了報(bào)稅的步驟及需要準(zhǔn)備的材料能夠高效快捷的完成工作,那么,走出零申報(bào)誤區(qū)教你如何正確進(jìn)行零申報(bào)?下面本網(wǎng)小編為你整理了相關(guān)內(nèi)容,希望能夠?qū)δ兴鶐椭?/span>
走出零申報(bào)誤區(qū)教你如何正確進(jìn)行零申報(bào)
網(wǎng)絡(luò)劃繳入庫(kù)(可限期到稅務(wù)窗口補(bǔ)開已稅憑證)、自開稅收繳款書自繳入庫(kù)、稅務(wù)窗口填開稅收繳款書轉(zhuǎn)賬入庫(kù)、現(xiàn)金繳訖、銀聯(lián)卡一卡通繳納(屬現(xiàn)金繳稅形式)。
1,如果你是小規(guī)模納稅人,你需要去稅務(wù)局,交0報(bào)的納稅申報(bào)表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報(bào)表就可以了,然后給專管員1份納稅申報(bào)表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,在這些表上蓋公章,就可以了。一般就不需要網(wǎng)上報(bào)稅,如果你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報(bào)了,不要稅務(wù)登記證。
4,首先登陸國(guó)稅網(wǎng)再點(diǎn)"辦稅服務(wù)廳"中的"申報(bào)繳稅",再"進(jìn)入辦稅區(qū)"再輸入你們公司國(guó)稅副本上的納稅人識(shí)別號(hào),和密碼(密碼是自己設(shè)的,如果是你剛接手,那你的前任會(huì)把密碼什么的都交接給你),然后你們公司就進(jìn)入到了國(guó)稅網(wǎng)了,
然后,現(xiàn)在你就進(jìn)入到了國(guó)稅內(nèi)用網(wǎng)了,你再點(diǎn)"申報(bào)繳稅"-"進(jìn)入辦稅區(qū)"就會(huì)出現(xiàn)你要報(bào)的稅種,如果是月度就是會(huì)出現(xiàn)"增值稅",季度的話還會(huì)有"企業(yè)所得稅"(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會(huì)出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)很好辦,直接點(diǎn)"增值稅"后面的"我要申報(bào)"然后進(jìn)去填表就行了,如果你們是小規(guī)模則這個(gè)表都不用填,直接"保存",然后點(diǎn)正式申報(bào)就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項(xiàng)發(fā)票,收了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都填上,但你的是0申報(bào),那要確保銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0就行了,然后再點(diǎn)保存,再正式申報(bào)就行了。
如果是企業(yè)所得稅,那你就得拿著你們公司的利潤(rùn)表照著利潤(rùn)表上的數(shù)字填上去(操作方法和上面一樣是點(diǎn)"我要申報(bào)",只不過(guò)這個(gè)是點(diǎn)企業(yè)所得稅后面的。)然后點(diǎn)保存,再點(diǎn)正式申報(bào),最后點(diǎn)"扣款"如果是虧或0申報(bào)可以不用點(diǎn)"扣款"因?yàn)楦揪筒唤欢慄c(diǎn)了扣款也扣不到款,一般的0申報(bào)做到"正式申報(bào)"這一步就行了。另外,如果你們是企業(yè)所得稅核定了(如按收入核定),則你只需在表中填上你的營(yíng)業(yè)收入就行了,都不用填利潤(rùn)表上的期間費(fèi)用。然后后面的步驟一樣的。
企業(yè)報(bào)稅是需要去稅務(wù)局大廳進(jìn)行申報(bào),或者去網(wǎng)上進(jìn)申報(bào)的,還需要提交一定的資料。了解清楚了報(bào)稅的步驟及需要準(zhǔn)備的材料能夠高效快捷的完成工作,那么,走出零申報(bào)誤區(qū)教你如何正確進(jìn)行零申報(bào)?下面本網(wǎng)小編為你整理了相關(guān)內(nèi)容,希望能夠?qū)δ兴鶐椭?/span>
走出零申報(bào)誤區(qū)教你如何正確進(jìn)行零申報(bào)
網(wǎng)絡(luò)劃繳入庫(kù)(可限期到稅務(wù)窗口補(bǔ)開已稅憑證)、自開稅收繳款書自繳入庫(kù)、稅務(wù)窗口填開稅收繳款書轉(zhuǎn)賬入庫(kù)、現(xiàn)金繳訖、銀聯(lián)卡一卡通繳納(屬現(xiàn)金繳稅形式)。
1,如果你是小規(guī)模納稅人,你需要去稅務(wù)局,交0報(bào)的納稅申報(bào)表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報(bào)表就可以了,然后給專管員1份納稅申報(bào)表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,在這些表上蓋公章,就可以了。一般就不需要網(wǎng)上報(bào)稅,如果你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報(bào)了,不要稅務(wù)登記證。
2,如果你是一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要填,納稅申報(bào)表也要填,只不過(guò)在銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,你本月的納稅額應(yīng)該是0。如果你是小規(guī)模納稅人,納稅申報(bào)表全部填0,然后網(wǎng)上申報(bào)即可,也可以電話申報(bào)。
3,如果你是第一個(gè)月開始申報(bào),申報(bào)表上本月應(yīng)納稅額和累計(jì)應(yīng)納稅額都填為0,如不是,則申報(bào)表本月應(yīng)納稅額為0,累計(jì)欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計(jì)數(shù)。沒有開通網(wǎng)上申報(bào)或電話申報(bào)就帶上公章或財(cái)務(wù)章親自到國(guó)稅大廳申報(bào)吧,填寫好申報(bào)表,還可以順便請(qǐng)教國(guó)稅人。
4,首先登陸國(guó)稅網(wǎng)再點(diǎn)"辦稅服務(wù)廳"中的"申報(bào)繳稅",再"進(jìn)入辦稅區(qū)"再輸入你們公司國(guó)稅副本上的納稅人識(shí)別號(hào),和密碼(密碼是自己設(shè)的,如果是你剛接手,那你的前任會(huì)把密碼什么的都交接給你),然后你們公司就進(jìn)入到了國(guó)稅網(wǎng)了,
然后,現(xiàn)在你就進(jìn)入到了國(guó)稅內(nèi)用網(wǎng)了,你再點(diǎn)"申報(bào)繳稅"-"進(jìn)入辦稅區(qū)"就會(huì)出現(xiàn)你要報(bào)的稅種,如果是月度就是會(huì)出現(xiàn)"增值稅",季度的話還會(huì)有"企業(yè)所得稅"(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會(huì)出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)很好辦,直接點(diǎn)"增值稅"后面的"我要申報(bào)"然后進(jìn)去填表就行了,如果你們是小規(guī)模則這個(gè)表都不用填,直接"保存",然后點(diǎn)正式申報(bào)就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項(xiàng)發(fā)票,收了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都填上,但你的是0申報(bào),那要確保銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0就行了,然后再點(diǎn)保存,再正式申報(bào)就行了。
如果是企業(yè)所得稅,那你就得拿著你們公司的利潤(rùn)表照著利潤(rùn)表上的數(shù)字填上去(操作方法和上面一樣是點(diǎn)"我要申報(bào)",只不過(guò)這個(gè)是點(diǎn)企業(yè)所得稅后面的。)然后點(diǎn)保存,再點(diǎn)正式申報(bào),最后點(diǎn)"扣款"如果是虧或0申報(bào)可以不用點(diǎn)"扣款"因?yàn)楦揪筒唤欢慄c(diǎn)了扣款也扣不到款,一般的0申報(bào)做到"正式申報(bào)"這一步就行了。另外,如果你們是企業(yè)所得稅核定了(如按收入核定),則你只需在表中填上你的營(yíng)業(yè)收入就行了,都不用填利潤(rùn)表上的期間費(fèi)用。然后后面的步驟一樣的。
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