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貸方:登記發(fā)生的各種應(yīng)付、暫收款項(xiàng)。借方:登記償還或轉(zhuǎn)銷(xiāo)的各種應(yīng)付暫收款項(xiàng)。月末,余額在貸方,表示企業(yè)應(yīng)付、暫收的結(jié)存現(xiàn)金。本賬戶(hù)應(yīng)按應(yīng)付、暫收款項(xiàng)的類(lèi)別設(shè)置明細(xì)賬戶(hù)。
印花稅應(yīng)在什么時(shí)間進(jìn)行申報(bào),印花稅的繳納方法有哪些?>>凡印花稅納稅申報(bào)單位均應(yīng)按季進(jìn)行申報(bào),于每季度終了后10日內(nèi)向所在地地方稅務(wù)局報(bào)送印花稅納稅申報(bào)表或監(jiān)督代售報(bào)告表。一、印花稅的申報(bào)期限和納稅期限是如何規(guī)定的?申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)印花稅什么時(shí)候交>>取得稅務(wù)登記證的當(dāng)月,應(yīng)申報(bào)繳納資金帳簿印花稅(資本額的萬(wàn)分之五貼花),其他會(huì)計(jì)帳簿印花稅(每本5元貼花),當(dāng)月(9月)購(gòu)銷(xiāo)合同(無(wú)購(gòu)銷(xiāo)合同的,按購(gòu)銷(xiāo)金額的80%視同合同金額)印花稅(萬(wàn)分之
印花稅什么時(shí)候交,怎么交,1月份交的是什么?謝謝。>>我們的印花稅是按收入申報(bào)繳交,每月申報(bào),有收入就每月繳交。按收入*70%的萬(wàn)分之三交。不過(guò),各地可能有所不同,你可以咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐囟惥帧?/p> 請(qǐng)問(wèn)印花稅什么時(shí)候要交啊?多久交一次?>>
印花稅有好些種,注冊(cè)資金的是成立公司的當(dāng)月繳納;賬本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的每年一次;合同印花稅每月都需繳納。
增值稅,城建稅,房產(chǎn)稅,印花稅都在什么時(shí)候交,一點(diǎn)不知道月末怎么處理??>>增值稅,城建稅,房產(chǎn)稅,印花稅都在次月征期申報(bào)繳納,一般都是15日前,有國(guó)家法定節(jié)假日的,截止日期往后順延。
企業(yè)什么時(shí)候交印花稅>>交印花稅有幾個(gè):1、開(kāi)立公司的注冊(cè)資金按萬(wàn)分之五交2、如租賃房屋按年租金千分之一交3、自開(kāi)立公司起,如有銷(xiāo)售收入按每季萬(wàn)分之三交你看看你哪個(gè)沒(méi)交。現(xiàn)在沒(méi)人管,將來(lái)一旦稅
什么是稅負(fù)?增值稅小規(guī)模3%、附加12%、實(shí)際稅負(fù)多少?核定利率10、我應(yīng)該注意什么?怎么平>>你是小規(guī)模納稅人所以你增值稅的稅負(fù)率就是3%因?yàn)槟沅N(xiāo)售就是繳納3%的增值稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的事情稅局核定利率10%,,是說(shuō)你是核定征收單位,。。你們繳納的企業(yè)所得稅一般是核定收
所得稅減免5%是怎么算的>>比如你的應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn)元,,假設(shè)你不減免,那么按照目前的規(guī)定就是應(yīng)納所得稅=100*25%=25萬(wàn)元,如果減免那就是100*(25%-5%)=20萬(wàn)元。。那么減免額=5萬(wàn)元明白了
什么叫做“稅負(fù)”>>稅負(fù)也稱(chēng)為稅收負(fù)擔(dān)率。是應(yīng)交增值稅與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比率。